财务审计及账务规范工作方案
XXX公司内部审计实施方案财务审计及账务规范工作方案 第一篇 XXX公司内部审计实施方案 一、以前年度内部审计情况 内审部对XXX公司最近一期审计工作系于201X年X月对被审单位201X年至201X年的各项制度的建立与执行、财务收支及会计核算等情况进行了内部审计(报告详见内审字[201X]第00X号)。在此之前,内审部自公司成立当年起,每年均会对本部的财务收支、财务内控建立及执行、会计核算等情况进行一次常规内部审计工作。 二、本次审计目的与期间 本次 [ 查看全文 ]财务审计及账务规范工作方案的相关文章